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岗位职责

第一条 学院内审机构对本单位和所属单位的下列事项进行 :
      (一)财务计划、预算的执行和决算;
      (二)预算内外各项教育资金的管理和使用;
      (三)与财务收支有关的经济活动;
      (四)国有资产的管理和使用;
      (五)院内产业的资产、负债和损益;
      (六)基建、维修工作的概算和预决算;
      (七)办学效益、经济效益;
      (八)国家财经法规和上级部门、本单位财经规章制度的执行;
      (九)内控制度的建立和执行;
      (十)所属单位法人或主要负责人的经济责任;
      (十一)学院领导和上级审计机关、上级内审部门交办的其他时。

第二条 学院内审机构对学院与院内、外经济组织兴办合资、合作经营使用项目等投入资金财产的经营状况及其效       益进行审计或审计调查。
第三条 下列事项需经学院内审机构审签方为有效:
     (一)单位预算和财务收支计划执行情况及决算的上报;
     (二)各种专项经费的结算和决算的上报;
     (三)自筹基建经费的事用、基建、维修工程的结算;
     (四)院办产业年度资产、负责、损益报表,关停并转时清产核资的结果;
     (五)学院领导决定需要审签的其他事项。

第四条 学院内审机构对本单位财务收支及有关经济活动中的问题提高咨询服务。

第五条 学院内审机构再审计范围内具有下列主要权限:
      (一)根据需要,要求有关单位按时报送财务计划预算、决算、报表和有关文件资料等;
      (二)审核凭证、帐表和决算,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;
      (三)参加研究财经工作会议和其他有关会议;
      (四)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调查和索取有关文件资料和证明材料;
      (五)对正在进行的严重违反财经法纪,严重浪费的行为,经本部门、本单位负责人同意,做出临时的制 
           止决定;
      (六)对阻挠妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经学院领导批准,采取封存帐册和资财等临时措施
          ,并提出追究有关人员责任的建议;
      (七)根据学院领导授权进行经济处罚和经济处理;
      (八)检查经领导批准的审计决定或审计意见书的执行;
      (九)读审计工作的重大事项,按照有关规定向上级主管部门上级审计机关或上级内审机构反映。

 
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